內控/審計經理 15000~45000 元/月
本科及以上 五年以上 新疆-昌吉州
更新時間: 2024-08-28
職位要求
招聘日期: 2024-08-27 ~ 2025-02-28
- 財務、審計等相關專業(yè)
- 無職稱
- 不限
- 1人
- 外語不限
職位描述
1.建立健全公司內部控制體系,確保業(yè)務流程和財務報告準確性與合規(guī)性。
2.制定并執(zhí)行內審計劃,包括定期進行風險評估、流程審查和合規(guī)性檢查。
3.收集分析并報告內控缺陷,提出改進建議,并監(jiān)督實施整改措施。
4.參與相關制度的修訂與完善工作;
5.與管理層合作,提高公司治理水平,優(yōu)化風險管理框架。
6.定期組織員工培訓,提升員工的風險識別能力;
7.跟蹤最新的審計標準和法規(guī)變化,確保公司內控制度的持續(xù)更新和完善。
8.支持外部審計工作,與審計機構保持良好的溝通與協(xié)作關系。
任職資格
1.擁有財務、審計或相關領域的本科及以上學歷。
2.持有注冊會計師(CPA)、認證內部審計師(CIA)或其他相關專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
3.年齡35歲以上,至少5年以上內控或審計工作經驗,有在多晶硅行業(yè)或相關制造業(yè)背景者更佳。
4.精通內部控制和審計原則,熟悉財務報告和業(yè)務流程。
5.具備出色的分析能力和問題解決能力,能夠獨立開展工作并承受工作壓力。
6.具有良好的溝通技巧和團隊合作精神,能夠有效地與各部門協(xié)作。
7.適應快節(jié)奏工作環(huán)境,能夠管理多個項目并滿足嚴格的時間表。
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